- 商家货号:T001727125
- ISBN:9787115592125
- 出版日期:1900-01-01
- 页码:0
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李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆从主人公视角看内审情景,沉浸式进行分析与决策 对于内部审计这种实践性较强的工作而言,只有身处内审情境之中,才能更好地透过内审情景视角,剖析审计的行为与决策。本书提供18个完整的内部审计案例,让你作为内部审计主人公沉浸式体验他的决策过程与思考,在思考中不断加深对内部审计工作的理解。 ☆通过审计讨论主题,从不同的角度审视内审的行为 被审计部门、内审工作者、上级领导、监管部门,这些人员立场不同,但他们在内部审计的过程中承担了重要的角色,谁是谁非,难以定论,理解了他们的立场和想法能够让我们在内部审计工作中能做出更加正确的选择。本书针对每一个案例,提出了不同的讨论主题,我们可以看到不同角色的思考和观点,审视内审行为,辨析审计决策。 ☆几十年实务经验点评与总结,教你如何避免风险,少走弯路 针对高频的审计问题,本书的作者通过几十年实务工作积累的经验给出了自己的点评与回答,这些观点是实践中解决问题的关键与良方。
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内容简介 |
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作为一门实践型的学科,内部审计的问题更多地蕴含在真实的工作场景中,生动鲜活的情景案例可以更好地回答审计工作中的“如何”和“为什么”,更好地呈现审计行为所处的情境并能够对其进行丰富描述和探索思考。本书利用情景案例的方式传授给读者内审方面的理论与实务知识,全书共18个情景案例,通过情景认知、情景导入、情景演示、信息反馈让读者处身于某个具体的情景之中,作为案例中的主角,主动参与案例的分析与思考,以案说理、涉及面广、结构新颖、形式多样。希望读者在阅读完本书后可以对审计时的行为决策有更深入的理解,从而提高审计能力与水平。
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作者简介 |
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目录 |
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案例1 内部机密外露,内部审计报告上报税务局
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精彩书评 | |||
本套丛书的作者皆是来自内部审计一线的理论与实务工作者,他们在书中认真分析、借鉴和总结了当前国内外内部审计优选的理念和方法,他们勤于思考、思维开阔、洞察力强,衷心希望他们和这套丛书可以为我国内部审计事业的发展添砖加瓦。 ——李金华/中国内部审计协会名誉会长/ 实务的发展需要理论的支持,理论的价值需要实务去印证,内部审计实务图书的高质量建设在内部审计人才培养中具有重要地位。本套丛书从综合结构与编写思路上来看,既有审计基础理论的阐述与创新(《内部审计工作指南》《内部审计思维与沟通》);也有审计实务的指导(《合规型内部审计》《增值型内部审计》);还有审计案例的分析与探讨(《内部审计情景案例》),可以说是一套设计思路清晰、逻辑结构合理、内容务实完整、层次递进互补的“内部审计工作法”体系。 ——李如祥/中国内部审计协会副会长、雅戈尔集团监事会主席/ 21世纪以来,我国内部审计事业进入了高速发展的快车道,以增加价值为目标的现代管理审计蓬勃发展。这套丛书的内容相互支撑,互为印证,体现了很好的内在逻辑。同时,每本书都有理论分析和应用案例,能够自成体系,紧扣主题;丛书在写作方法方面也有所创新,采用了问题导向、逻辑分析加应用指引的方式,有助于读者学习和理解,引人入胜;丛书契合中国国情和内部审计环境,有厚度、有内涵。 ——时现/中国内部审计协会准则专业委员会副主任委员、南京财经大学副校长/ 内部审计作为我国审计监督体系的重要组成部分,被寄予了越来越多的期待,这也为内部审计机构和内部审计人员在组织机构中占据新的位置提供了很好的机遇。打造一套贴近实务、知识体系完整的内部审计实务工作学习读物,可以为广大的内部审计工作人员提供科学的指导,推动我国内部审计的人才培养,为我国内部审计的行业发展做出贡献。本套丛书具有重视审计思想、突出核心能力、捕捉时代热点、紧抓实务要点等特点,是一套有理论、有实务、有情怀的好书。 ——李若山/复旦大学管理学院教授/
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书摘 |
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